5月26日上午,新兴投控公司召开年度内控审计工作启动大会,公司党委书记、董事长赵长红,总经理王敏等高管出席会议,会议由公司纪委书记、监事会主席赵晨龙主持。
会上,公司审计法务部负责人传达了本次审计工作的实施方案,成立内控审计专项工作组并现场发放审计通知书。
会议指出,年度内控审计工作是促进公司改善经营状况、提高经济效益的重要手段,通过对下属子公司经营活动及内部控制做出经济评价,提出可行性建议和整改措施,确保公司运营管理依法合规、有序高效。
会议强调,一是严控审计质量。审计单位要组织专业力量围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要求对企业内部控制设计及运行有效性进行全面评价。二是密切协调配合。审计法务部要带头强化责任担当,切实做好审计跟踪服务工作。被审计单位应高度重视本次审计工作并积极提供真实有效的审计资料及必要的工作条件,坚决做到不漏报、不瞒报、不谎报。三是抓实问题整改。针对审计中发现的问题、差距和薄弱环节,一定要正确认识、查错防弊,以问题为导向积极落实整改措施,为公司“以案促改”制度落地见效打下坚实基础。
公司各部门、子公司主要负责人,相关会计师事务所业务负责人出席会议。